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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3713 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Transformação Digital no SUS
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASES DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89881. O.C. Nº 1828/2024 0,00 1.654,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASES DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89881. O.C. Nº 1828/2024 1.654,12
29/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/50; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASES DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89881. O.C. Nº 1828/2024 1.654,12
07/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2024 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 1.654,12
TOTAL 1.654,12 1.654,12 1.654,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.