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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TALES FERREIRA GOULART

Dados do Empenho
Número do empenho: 3714 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 2 (DOIS) JOGOS DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 14/05/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE SUB 09 E SUB 11 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89865. O.C. Nº 1829/2024 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 2 (DOIS) JOGOS DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 14/05/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE SUB 09 E SUB 11 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89865. O.C. Nº 1829/2024 500,00
12/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/202468; REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 2 (DOIS) JOGOS DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 14/05/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE SUB 09 E SUB 11 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89865. O.C. Nº 1829/2024 500,00
19/06/2024 Pagamento de Empenho 3714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.