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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3732 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Reforma de Residencias
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89783. O.C. Nº 1806/2024. 0,00 1.234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89783. O.C. Nº 1806/2024. 1.234,00
27/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2384; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89783. O.C. Nº 1806/2024. 1.234,00
19/06/2024 Pagamento de Empenho 3732/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.234,00
TOTAL 1.234,00 1.234,00 1.234,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.