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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3735 Data de lançamento: 21/05/2024
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão de contrato 0,00 1.350,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2024 REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão de contrato 1.350,13
21/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE SERVIDOR. 1.350,13
21/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC 103,06
24/05/2024 Pagamento de Empenho 3735/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.247,07
TOTAL 1.350,13 1.350,13 1.350,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 21/05/2024 103,06 Lançada
TOTAL   103,06