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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3884 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR Folha de pagamento do mes de maio 0,00 2.824,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 REF: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR Folha de pagamento do mes de maio 2.824,00
24/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024. 2.824,00
24/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS SERVENTES ENS. FUNDAMENTAL 257,44
29/05/2024 Pagamento de Empenho 3884/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.566,56
TOTAL 2.824,00 2.824,00 2.824,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 24/05/2024 257,44 Lançada
TOTAL   257,44