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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA DE ANDRADE MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4075 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA REDE BEM CUIDAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89944. O.C. Nº 1911/2024. 0,00 224,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA REDE BEM CUIDAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89944. O.C. Nº 1911/2024. 224,00
28/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/55028260; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA REDE BEM CUIDAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89944. O.C. Nº 1911/2024. 224,00
04/06/2024 Pagamento de Empenho 4075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 224,00
TOTAL 224,00 224,00 224,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.