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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4086 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 1940/2024. 0,00 33,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 1940/2024. 33,52
12/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/998073; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 1940/2024. 33,52
20/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4086/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33,12
20/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4086/2024 0,40
TOTAL 33,52 33,52 33,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/06/2024 0,40 1678/2024 Lançada
TOTAL   0,40