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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIONES BIRKAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4100 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO FEITO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89942. O.C. Nº 1929/2024. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO FEITO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89942. O.C. Nº 1929/2024. 50,00
06/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/285; REFERENTE SERVIÇO FEITO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89942. O.C. Nº 1929/2024. 50,00
06/06/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4100/2024, 2492 - DIONES BIRKAN 1,00
24/06/2024 Pagamento de Empenho 4100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/06/2024 1,00 Lançada
TOTAL   1,00