Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAÇA E PESCA SONIA BRUM DE BORBA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4110 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Limpeza Publica |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO FEITOS NA MOTOSSERRA STHIL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89915. O.C. Nº 1898/2024. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO FEITOS NA MOTOSSERRA STHIL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89915. O.C. Nº 1898/2024. |
150,00 |
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17/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/47;
REFERENTE SERVIÇO FEITOS NA MOTOSSERRA STHIL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89915. O.C. Nº 1898/2024. |
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150,00 |
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20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
24/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
24/06/2024 |
DEVOLUÇÃO DE TED. |
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-150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.