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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAÇA E PESCA SONIA BRUM DE BORBA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4117 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE TROCA DE PEÇA DA MOTOSSERRA MOTOPODA STHILL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89911. O.C. Nº 1905/2024. 0,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE TROCA DE PEÇA DA MOTOSSERRA MOTOPODA STHILL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89911. O.C. Nº 1905/2024. 270,00
17/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1889; REFERENTE TROCA DE PEÇA DA MOTOSSERRA MOTOPODA STHILL, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89911. O.C. Nº 1905/2024. 270,00
20/06/2024 Pagamento de Empenho 4117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
24/06/2024 Pagamento de Empenho 4117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 270,00
24/06/2024 DEVOLUÇÃO DE TED. -270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.