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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4145 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, PARA USO NO COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89899. O.C. Nº 1964/2024. 0,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, PARA USO NO COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89899. O.C. Nº 1964/2024. 42,00
30/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/56505981; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE, PARA USO NO COMPUTADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89899. O.C. Nº 1964/2024. 42,00
05/09/2024 Pagamento de Empenho 4145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.