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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4150 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90016. O.C. Nº 1972/2024. 0,00 3.540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90016. O.C. Nº 1972/2024. 3.540,00
06/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/730; REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90016. O.C. Nº 1972/2024. 3.540,00
18/06/2024 Pagamento de Empenho 4150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.540,00
TOTAL 3.540,00 3.540,00 3.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.