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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4151 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90017. O.C. Nº 1973/2024. 0,00 6.477,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90017. O.C. Nº 1973/2024. 6.477,60
06/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1318; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90017. O.C. Nº 1973/2024. 6.477,40
18/06/2024 Pagamento de Empenho 4151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.477,40
TOTAL 6.477,60 6.477,40 6.477,40
SALDO A PAGAR 0,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.