Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4171 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CMD |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de maio |
0,00 |
233,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de maio |
233,50 |
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29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2024. |
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233,50 |
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19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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233,50 |
TOTAL |
233,50 |
233,50 |
233,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.