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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. AQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89991. O.C. Nº 1978/2024. 0,00 639,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 PRÉVIO. AQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89991. O.C. Nº 1978/2024. 639,00
30/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56506672; AQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89991. O.C. Nº 1978/2024. 639,00
04/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2024 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 639,00
TOTAL 639,00 639,00 639,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.