Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4248 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE AUTONOMOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS MÊS DE MAIO/2024. |
0,00 |
3.479,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS MÊS DE MAIO/2024. |
3.479,88 |
|
|
29/05/2024 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS MÊS DE MAIO/2024. |
|
3.479,88 |
|
18/06/2024 |
ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO DE INSS, PARA AJUSTE CONFORME O DARF. |
|
-100,00 |
|
18/06/2024 |
ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO DE INSS, PARA AJUSTE CONFORME O DARF. |
-100,00 |
|
|
19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4248/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.379,88 |
TOTAL |
3.379,88 |
3.379,88 |
3.379,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.