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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4286 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023. O.C. Nº 2052/2024. 0,00 2.664,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023. O.C. Nº 2052/2024. 2.664,10
17/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7836; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023. O.C. Nº 2052/2024. 2.664,10
20/06/2024 Pagamento de Empenho 4286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.664,10
TOTAL 2.664,10 2.664,10 2.664,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.