Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA ESF FEDERAL- CAPITAÇÃO PONDERADA |
Conta de Despesa: |
3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
13o SALARIO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO Rescisão Flavia Fernanda Froz Ferreira |
0,00 |
1.597,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2024 |
REF. PAGTO Rescisão Flavia Fernanda Froz Ferreira |
1.597,22 |
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06/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
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1.597,22 |
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06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONTRATADOS |
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125,29 |
12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.471,93 |
TOTAL |
1.597,22 |
1.597,22 |
1.597,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-LIVRE |
06/06/2024 |
125,29 |
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Lançada |
TOTAL |
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125,29 |
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