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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TALES FERREIRA GOULART

Dados do Empenho
Número do empenho: 4373 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 3 (TRÊS) JOGOS DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 29/05/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE SUB 09, , SUB 13 E SUB 15 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90148. O.C. Nº 2107/2024. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 3 (TRÊS) JOGOS DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 29/05/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE SUB 09, , SUB 13 E SUB 15 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90148. O.C. Nº 2107/2024. 750,00
12/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/202472; REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 3 (TRÊS) JOGOS DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 29/05/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE SUB 09, , SUB 13 E SUB 15 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90148. O.C. Nº 2107/2024. 750,00
19/06/2024 Pagamento de Empenho 4373/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.