SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88141. O.C. Nº 203/2024.
0,00
67,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88141. O.C. Nº 203/2024.
67,99
27/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5982;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88141. O.C. Nº 203/2024.
67,99
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 440/2024 - REF. AGOSTO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
67,17
29/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 440/2024
0,82
TOTAL
67,99
67,99
67,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.