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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4405 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS LITHIUM, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90132. O.C. Nº 2128/2024. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS LITHIUM, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90132. O.C. Nº 2128/2024. 50,00
18/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/376; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS LITHIUM, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90132. O.C. Nº 2128/2024. 50,00
20/06/2024 Pagamento de Empenho 4405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.