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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TALES FERREIRA GOULART

Dados do Empenho
Número do empenho: 4422 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 4 (QUATRO) JOGOS DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 12/06/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE SUB 09,SUB 11, SUB 13 E SUB 15 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 90149. O.C. Nº 2147/2024. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 4 (QUATRO) JOGOS DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 12/06/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE SUB 09,SUB 11, SUB 13 E SUB 15 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 90149. O.C. Nº 2147/2024. 1.000,00
17/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/202474; REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM POR 4 (QUATRO) JOGOS DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL TG, NO DIA 12/06/2024, DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE SUB 09,SUB 11, SUB 13 E SUB 15 DE SALDANHA MARINHO-RS, QUAIS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 90149. O.C. Nº 2147/2024. 1.000,00
08/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4422/2024 TALES FERREIRA GOULART - 6155 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.