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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4462 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICOº 12/2023. O.C. Nº 2171/2024, 0,00 119,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICOº 12/2023. O.C. Nº 2171/2024, 119,00
25/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/55407935; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICOº 12/2023. O.C. Nº 2171/2024, 119,00
04/07/2024 Pagamento de Empenho 4462/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 119,00
TOTAL 119,00 119,00 119,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.