Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4499 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO 13° SALÁRIO Primeira parcela 13 |
0,00 |
3.977,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
REF. PAGTO 13° SALÁRIO Primeira parcela 13 |
3.977,39 |
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19/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO |
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3.977,39 |
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21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4499/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.977,39 |
TOTAL |
3.977,39 |
3.977,39 |
3.977,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.