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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4635 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E LACRE PARA O CONSERTO DO RELÔGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 3433/2024. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E LACRE PARA O CONSERTO DO RELÔGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 3433/2024. 150,00
24/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/7530; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E LACRE PARA O CONSERTO DO RELÔGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 3433/2024. 150,00
27/06/2024 Pagamento de Empenho 4635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.