Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4640 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PAGTO Folha de pagamentos do mes de junho |
0,00 |
645,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
REF. PAGTO Folha de pagamentos do mes de junho |
645,95 |
|
|
25/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2024. |
|
645,95 |
|
18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4640/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
645,95 |
TOTAL |
645,95 |
645,95 |
645,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.