Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de junho |
51.041,58 |
|
|
25/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2024. |
|
51.041,58 |
|
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
105,34 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
118,50 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Consulta médica, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
120,00 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
227,81 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
237,79 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
275,00 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
4.560,54 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
4.859,59 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
6.687,69 |
25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 |
|
|
9.009,76 |
26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4706/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
24.839,56 |
TOTAL |
51.041,58 |
51.041,58 |
51.041,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.