Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4921 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTACAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES Folha de pagamentos do mes de junho |
0,00 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES Folha de pagamentos do mes de junho |
2.880,00 |
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25/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2024. |
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2.880,00 |
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26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.880,00 |
TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.