O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO VARGAS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4946 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA SÉRGIO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO­ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAZINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90261. O.C. Nº 2269/2024. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA SÉRGIO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO­ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAZINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90261. O.C. Nº 2269/2024. 50,00
25/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/311556; REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA SÉRGIO VARGAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO­ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAZINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90261. O.C. Nº 2269/2024. 50,00
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2024 SERGIO VARGAS RIBEIRO - 33049 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.