Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4958
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. PREÇO CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023. REQUISIÇÃO Nº 90337. O.C. Nº 2297/2024.
0,00
138,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. PREÇO CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023. REQUISIÇÃO Nº 90337. O.C. Nº 2297/2024.
138,04
11/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2327;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. PREÇO CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023. REQUISIÇÃO Nº 90337. O.C. Nº 2297/2024.
138,04
16/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2024
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33526
138,04
TOTAL
138,04
138,04
138,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.