PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023. O.C. Nº 2300/2024.
0,00
107,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023. O.C. Nº 2300/2024.
107,75
31/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3408;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023. O.C. Nº 2300/2024.
107,75
06/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2024
LIRA DA LUZ CIA LTDA - 33514
107,75
TOTAL
107,75
107,75
107,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.