PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA LICITAÇÃO, ATA Nº 018/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 2292/2024.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA LICITAÇÃO, ATA Nº 018/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 2292/2024.
400,00
31/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2802;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA LICITAÇÃO, ATA Nº 018/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 2292/2024.
400,00
06/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2024
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33523
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.