PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 2291/2024.
0,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 2291/2024.
580,00
19/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/21588;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 2291/2024.
580,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4975/2024
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.