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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4988 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90257. O.C. Nº 2351/2024. 0,00 904,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90257. O.C. Nº 2351/2024. 904,64
03/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/288594; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90257. O.C. Nº 2351/2024. 904,64
05/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/288594; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90257. O.C. Nº 2351/2024. 129,90
05/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/288594; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90257. O.C. Nº 2351/2024. 774,74
05/07/2024 ESTORNO PARA REALIZAÇÃO DE DUPLA RETENÇÃO DE IR -904,64
09/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4988/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 765,44
09/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4988/2024 9,30
09/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4988/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 129,59
09/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4988/2024 0,31
TOTAL 904,64 904,64 904,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/07/2024 2,17 2060/2024 A Lançar
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/07/2024 0,31 2061/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/07/2024 9,30 2062/2024 Lançada
TOTAL   11,78