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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 499 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: LAR DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LAR DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023. O.C. Nº 248/2024. 0,00 688,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LAR DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023. O.C. Nº 248/2024. 688,00
25/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19463; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LAR DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023. O.C. Nº 248/2024. 478,00
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2024 - REF. ABRIL/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529 478,00
29/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/20390; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LAR DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023. O.C. Nº 248/2024. 210,00
07/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529 210,00
TOTAL 688,00 688,00 688,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.