PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2405/2024.
0,00
1.299,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2405/2024.
1.299,03
05/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2412;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2405/2024.
1.299,03
08/08/2024
Pagamento de Empenho 5020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.299,03
TOTAL
1.299,03
1.299,03
1.299,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.