Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
508 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88305. O.C. Nº 257/2023. |
0,00 |
179,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88305. O.C. Nº 257/2023. |
179,97 |
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21/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/67077;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88305. O.C. Nº 257/2023. |
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179,97 |
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26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 508/2024 - REF. MARÇO/2024
LOJAS QUERO QUERO SA - 46 |
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177,81 |
26/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 508/2024 |
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2,16 |
TOTAL |
179,97 |
179,97 |
179,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/03/2024 |
2,16 |
738/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,16 |
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