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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 508 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88305. O.C. Nº 257/2023. 0,00 179,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88305. O.C. Nº 257/2023. 179,97
21/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/67077; REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88305. O.C. Nº 257/2023. 179,97
26/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 508/2024 - REF. MARÇO/2024 LOJAS QUERO QUERO SA - 46 177,81
26/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 508/2024 2,16
TOTAL 179,97 179,97 179,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/03/2024 2,16 738/2024 Lançada
TOTAL   2,16