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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5114 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 29/05 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR. REQUISIÇÃO Nº 90328. O.C. Nº 2387/2024. 0,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 29/05 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR. REQUISIÇÃO Nº 90328. O.C. Nº 2387/2024. 52,00
28/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/67185; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 29/05 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR. REQUISIÇÃO Nº 90328. O.C. Nº 2387/2024. 52,00
05/07/2024 Pagamento de Empenho 5114/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 52,00
TOTAL 52,00 52,00 52,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.