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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5141 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2469/2024. 0,00 93,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2469/2024. 93,10
10/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3233; AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2469/2024. 93,10
11/07/2024 Pagamento de Empenho 5141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 93,10
TOTAL 93,10 93,10 93,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.