GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA NOS DIAS 03/07 A 05/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2025. REQUISIÇÃO Nº 90498. O.C. Nº 2476/2024.
0,00
973,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA NOS DIAS 03/07 A 05/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2025. REQUISIÇÃO Nº 90498. O.C. Nº 2476/2024.
973,26
28/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA ROSA NOS DIAS 03/07 A 05/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2025. REQUISIÇÃO Nº 90498. O.C. Nº 2476/2024.
973,26
02/07/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5154/2024
AMAURI JOSE NEUWALD - 4098
973,26
TOTAL
973,26
973,26
973,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.