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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5184 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90436. O.C. Nº 2496/2024. 0,00 449,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90436. O.C. Nº 2496/2024. 449,00
11/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2705; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90436. O.C. Nº 2496/2024. 449,00
16/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 443,61
16/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5184/2024 5,39
TOTAL 449,00 449,00 449,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/07/2024 5,39 2193/2024 Lançada
TOTAL   5,39