PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90444. O.C. Nº 2502/2024.
0,00
260,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90444. O.C. Nº 2502/2024.
260,50
11/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2711;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90444. O.C. Nº 2502/2024.
260,50
16/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
257,37
16/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5190/2024
3,13
TOTAL
260,50
260,50
260,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.