Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5234 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
ASSESSORIA JURIDICA |
Função: |
Judiciária |
Subfunção: |
Representação Judicial e Extrajudicial |
Projeto / Atividade: |
Suporte do Departamento Juridico |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes de Julho 2024 |
0,00 |
715,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes de Julho 2024 |
715,22 |
|
|
01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024. |
|
715,22 |
|
16/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
715,22 |
TOTAL |
715,22 |
715,22 |
715,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.