LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024.
1.064,92
01/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS
148,24
09/07/2024
Pagamento de Empenho 5273/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
916,68
TOTAL
1.064,92
1.064,92
1.064,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.