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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5435 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA USO NA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET E SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EMEF BIRRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 90556. O.C. Nº 2660/2024. 0,00 663,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA USO NA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET E SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EMEF BIRRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 90556. O.C. Nº 2660/2024. 663,00
19/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56344711; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA USO NA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET E SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EMEF BIRRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 90556. O.C. Nº 2660/2024. 663,00
22/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2024 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 663,00
TOTAL 663,00 663,00 663,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.