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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5477 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA MUSICA OFERECIDOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 90669. O.C. Nº 2701/2024. 0,00 955,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA MUSICA OFERECIDOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 90669. O.C. Nº 2701/2024. 955,67
31/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/699; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA MUSICA OFERECIDOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 90669. O.C. Nº 2701/2024. 955,67
06/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652 955,67
TOTAL 955,67 955,67 955,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.