PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2734/2024.
0,00
2.127,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2734/2024.
2.127,92
17/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2434;
REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2734/2024.
2.127,92
08/08/2024
Pagamento de Empenho 5502/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.127,92
TOTAL
2.127,92
2.127,92
2.127,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.