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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 17/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT COLHER PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90681. O.C. Nº 2757/2024. 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT COLHER PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90681. O.C. Nº 2757/2024. 32,00
22/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/383; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT COLHER PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90681. O.C. Nº 2757/2024. 32,00
26/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2024 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.