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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5533 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO DE SHOW DE TALENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90723. O.C. Nº 2770/2024. 0,00 1.363,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO DE SHOW DE TALENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90723. O.C. Nº 2770/2024. 1.363,50
30/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/713; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO DE SHOW DE TALENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90723. O.C. Nº 2770/2024. 1.363,50
28/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5533/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652 1.363,50
TOTAL 1.363,50 1.363,50 1.363,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.