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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 556 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88379. O.C. Nº 295/2024. 0,00 10.215,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88379. O.C. Nº 295/2024. 10.215,92
06/02/2024 LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/051372731; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88379. O.C. Nº 295/2024. 120,00
29/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051370907; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88379. O.C. Nº 295/2024. 10.095,92
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 556/2024 PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA - 9410 10.095,92
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 556/2024 PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA - 9410 120,00
TOTAL 10.215,92 10.215,92 10.215,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.